不对哈; 变卖处置做; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
借库存商品150 进项2 贷应付账款 152 我们再卖给B,B是好友 借 应收账款152 贷 主营业务收入150 销项2 老师好,这个分录平掉了吗?一笔商品,一进一出,不知道怎么写分录,帮好友买的,然后在卖给他,金额是一样的
老师,当时帮他买一个固定资产费用150万,之后卖给他150万 这两笔账怎么做分录啊 买的时候 借固定资产 进项 贷银行存款 卖的时候 借应收账款 贷其他业务收入 销项税额 我总感觉不对
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师我1月份写错了凭证,我们卖了一台打包称,当时我的分录是借银行存款1300,贷,其他业务收入1300元,打包称买的时候1000元,当时入账记入了固定资产,卖的时候我没有冲减固定资产,而是记入了其他业务收入里面,现在我怎么调账,写分录
老师,光伏安装卖电公司电站已投入使用,但成本发票都没有开过来,我暂估的固定资产入账并每个月折旧,请问如果这个月开过一张一万的电缆发票进来,我怎么做账
自己做的四轮车托盘可以入固定资产吗?
老师,您好!我们公司是小规模企业,给香港公司做信息服务类业务,一般情况下香港公司汇款当天结汇,做账时没有汇兑损益可以吗?
冻家爪生的预包装的税率多少
甲集团公司承办市中老年蓝球比赛,收到乙建筑公司赞助费1万,甲集团可以开发票给乙公司吗怎么开,甲公司有广告经营业务?
请问公司之间的借款,一年内是免利息的吗?这块是怎么规定的?
老师你好,请教一下,比如老板儿子车子入账到公司账上,现在老板儿子车子不想入到公司账上,想把他转走,请问老师怎么弄呀?账怎么做呀?急急
老师,24年个人所得综合申报退税,24年在2个公司入职,第一个公司有缴纳个税,离职到第二个公司没有缴纳个税,那综合申报办理退税时候是选择第一个公司还是第二个公司来着
小规模纳税人是连续12个月开票不超过多少万?含税还是不还是税?
老师,你好,就是客户需要做一个检测评估报告,我转给第三方做的。现在第三方发票开的是鉴定咨询服务,我就想问一下,那我开给客户,可以开这个鉴定咨询服务吗??
我们没有折旧,原价买过来原价卖给他
你买了好久去销售的; 你 比如5月买了 5月就销售出去了吗
是啊老师
你好 ; 那你就不管累计折旧科目即可 ; 其他科目做 了就行了。
那怎么做分录啊
你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理