你好,这个当时落户就落在了公司,是吗?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
老师劳务成本不结转,税务也发现不了我结没结转吧,与其这么麻烦我一次把人员工资计入费用可以吗比如餐饮业或者婚庆公司
老师,是的,现在想把它转走,怎么弄呀?账怎么做呀?
你好,这个要做固定资产清理i 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,当时车子购买含税30万,现在把它转走,不放在公司账上啦,是去年买的,刚好1年6个月,请问老师分录怎么写,麻烦老师写一下?
你好,就是上面的分录了。
老师,完整分录怎么写呀?麻烦老师啦。
老师,完整分录怎么写呀?麻烦老师啦。
你好好,你是觉得哪里不完整 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
老师,请教一下,入账不含税是265486.73元原值,累计折旧总共是75663.72元,但是没有固定资产清理呀?这个怎么做分录呀?急急
你好,你抵扣过进项吗?是一般纳税人吗
老师,是的,抵扣票低啦。
借:固定资产清理265486.73-75663.72 累计折旧75663.72 贷:固定资产265486.73 2.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 卖了多少钱,按13%计算就行。
老师,假设卖了185000元,那么出售收入为:借:银行存款 185000 贷:固定资产清理163716.81 贷应交税费-应交增值税/销项税额 21283.19 请问老师:1分录265486.73-75663.72=189823.01元,那么固定资产清理差额为:26106.2元,这个差额怎么处理?
你好,差额计入营业外收支。
好的,感谢老师耐心回复!
你好,不用客气的了。