您好,制造费用是结转到生产成本结多池,导出制造费用明细账查是哪一笔,是不是有制造费用贷方发生额结转错了。存货跌价借方负数是结转销售成本时多结转了,需要导明细账逐项查,这个也没有几条,好查的
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
用友u6软件余额表没有财务费用,但是看明细却有财务费用,原因是财务费用在贷方,在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的,万一要是没看明细科目,那不就是把财务费用没有上报吗?怎么解决这种情况呢?
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
在财务软件科目余额汇总表存货跌价准备和制造费用科目在借方负数表示怎么解决
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
错应该没错就是明明期末在贷方可是在借方负数表示
怎么处理这个问题啊
您好啊,制造费用期末就不应该有余额,处理这2个问题我们先要导出明细查原因,然后才知道怎么处理了
这种情况
您好,这个分配费用算错了,分配后制造费用成负数了
圈起来的地方为什么不是贷方
这是另一个软件做的但是不一样
您好,因为后面列数是负数,借方负就是贷方正
所以这种不影响
是对的吧
有办法把它改成贷方表示吗
您好,凭经验这个不可以改,是财务软件设定成这样的