同学你好 你的问题是什么
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,科目余额表的12月本年利润 ,期初应该是11月数,本期借方和贷方差额应该是本期的盈亏数对吗
我们购买一张车,对方不走对公账户,要走现金60000万,这种叫对吗开收据要盖那种章最好
老师,买的幕布折旧几年,它属于什么大类
老师,投资估算表是什么意思,怎么做?
老师,劳务公司直接进入应收账款核算,是否正确
老师请问购买专利分三次付款该怎么入账?直接入无形资产吗?还是先用预付账款过下账呢
董孝斌老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@董孝斌老师
老师,给业务员的提成怎么做分录呢。
老师请问一下个人所得税能税前扣除吗
我想问一下这两个题类型不是一样的吗?为什么给出的答案算法却不一样?图一是每日一练中的?图二是中级题库知识点练习里面的
平时漏报了无票收入,汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他栏直接调增,不用更正24年第4季增值税申报表、所得税申报表、财务报表可以吗
老师,我录完期数数发现和科目余额表里面的不一致,相差数就是本年利润的数?
本年利润我的科目余额表是在借方,但是我的财务软件是在贷方,我就用负数代替,但是最终录完之后和我的科目余额表中的不一致,请问一下什么原因
是不是跨年调整损益了
没有诶,我直接照着录的也不平,我想问一下这个该怎么调整
你结转本年利润了吗
没有结转
老师,我想问一下,20年期末余额的数据我现在从21年期初开始录的话要怎么在31年开始结转本年利润
这个需要结转本年利润的
老师,我想问一下怎么结转
是重新做一个分录来结转嘛还是?
你的费用收入等科目都结转到本年利润了吗 本年利润结转到利润分配未分配利润了吗