你好 按余额表的数 填写贷方负数 这样
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
请问金蝶迷你版录入初始数据时,本年利润和未分配利润的累计借方贷方和期初余额怎么填,这里提示试算不平衡
老师科目余额表上的本年利润和利润分配根据这两个数怎么填,58开头的是年初数,后面个是期末数
老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
这样子填写?
这样填写,启用账套就出现了这个 目前前面几个月的账上只做了结转损益,结转本年利润还没有做的,所以科目余额表本年利润还是在借方,初始数据这里都不知道怎么填了
中间建账的前一个月,资产负债表未分配利润里数据是负数16173.95 麻烦看看根据这些情况,现在初始数据怎么填写
你好 是按余额表数录入的
是余额表的数据,其他的都填写好了,就差本年利润,填写了负数又出现图上的信息,初始数据根据这个到底怎么填写利润之类的金额,直接填写本年利润负数,不能继续下去生成账套,所以后面又填上了未分配利润,看看这个具体怎么弄呢?
我的余额表本年利润累计金额是在借方,期末余额也在借方,现在我初始数据这里累计借方填写负数,期初余额还要填写吗?这里的期初余额方向是贷,要填的话应该怎么填?
你好 我回的是录入贷方负数
前面贷方录入负数了,生成账套就出现了一些信息,你看我发的图
你好 损益 科目可以录入 发生额的
根据余额表和我填写的损益科目数据,本年利润那里怎么填写合适,初始数据里的期初余额填写的需要删掉吗?直接填写累计还是都填
你好 ?损益 直接填写累计 的
我填的是累计啊,期初余额没有填写数据的,就是本年利润,直接在累计贷方填写负数,期初那里不填写金额,是这样的吗?
整体这样填写的,结果出现了试算不平衡,建不了
还有这个
可以填写本年累计数据 的
你指的是库存现金那些都填写累计金额?还是说就是损益科目,还有本年利润到底怎么填写呢?
你好 本年利润回过了 回二次的 损益科目填写累计本年 累计数 库存现金填写余额
我跟着你前面说的,损益填累计,库存现金那些填余额,本年利润我的在借方,初始数据这里填贷方,负数,但是还是建不了账,情况也拍照发给你了
你好 有什么提示的呢
财务初始数据的录入,一般分为以下三种情况: 新公司没有产生任何业务:不需要填入初始余额,直接启用账套即可 年初启用账套:即账套启用期间为第一期,只需要录入每个科目上一年度年末余额即可 年中启用账套:即账套启用期间为2-12期,需要填入期初余额,累计借方,累计贷方,实际损益发生额。 例如:在2017年7月启用账套,就要输入6月底(也就是7月初)的各科目的余额,还有1-6月的各科目的发生额,可使用以前账套的6月底的科目余额表录入。 【累计借方】指的是2017年1-6月借方累计数 【累计贷方】指的是2017年1-6月贷方累计数 【期初余额】指的是2017年6月的期末数 【本年累计损益实际发生额】指的是利润表里2017年1-6月累计数
操作流程 1、【设置】-【科目】,先维护好科目信息(可自行增加/删减科目或者设置辅助核算); 图片 2、【设置】-【财务初始余额】,根据上期科目余额表,录入财务初始(期初)余额,点右上角保存; 图片 3、录入完毕后,点击右上角【试算平衡】。若平衡,一般可进行当期账务处理;若不平衡,需重新修正后录入直到试算平衡。
https://mp.weixin.qq.com/s/LIE5se-I_UyI9b2RNeeMHQ 这里有具体的填写,还有图片参考这个。