在折旧和摊销表,长期待摊费用,开办费里边按60%做纳税调增,以后年度扣除
老师,我公司是2021年3月成立的公司,这一整年都没收入,发生了70000元业务招待费,那么汇算清缴的时候,可以做为筹建期按发生额60 %扣除吗?
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
老师好,企业去年才成立一直没有收入,是否可以算是筹建期,这期间发生的招待费汇算清缴时如何填写
老师好,企业去年才成立一直没有收入,是否可以算是筹建期,这期间发生的招待费汇算清缴时如何填写
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
记账的时候我入的招待费,在填写期间费用的时候我在招待费那里据实填写了招待费金额,这样在纳税调整那张表上的15栏上自动带出了我在期间表上填的招待费金额,且全额调曾了。
期间费用不体现招待费了,在其他栏填报
那账上是否需要把去年做进去的招待费全部调整到开办费里去呢
账上不用调了,汇算完毕写个说明就行
写个说明的话咋给税务局呢,是直接在附送资料里面上传么
是自己写个说明,以免看不懂,不知道数据的来源了
哦哦,那就账上可以不做调整,汇算我直接期间费用招待费那里不填,把这个金额填到期间费用25栏其他那里吗
是的,就是那个意思的哈
除了填在这里还需要填在哪里呢,资产折旧摊销那张表里要不要填在开办费那里呀
开办费是要填报在里边的
那我在资产折旧那张表上的37栏开办费那里填写吗,账载金额40万,折旧摊销0,计税基础金额0,本年折旧摊销0?
在这里做纳税调减就行了哈,意思是所有的开办费都不能扣除
没有明白,具体应该咋填写呢
意思是开办费在开始经营的年度扣除,筹建期间做纳税调减
筹建期间不是应该调增吗,等到营业期再按照发生额扣除60%
说白了就是不在当年扣除
那是不是我应该在纳税调整那张表的45其他那一栏调曾那一列把这个招待费全额写上,然后假如今年公司有收入了,我在明年做今年汇算清缴的时候,再在45栏其他那一栏调减按照这个金额的60%调减
是的,就是那样处理就行了。