同学你好 账上其他的不用做
老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。
如果业务招待费发生了5万,2021年无收入,其中3万属于不合理的,需要调增,那么,填汇算清缴表时,业务招待费税收金额应该填多少?是0吗
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
老师,请问账上还有库存,实际是没有库存的要怎么处理
支付给农户的光伏安装补贴款,无发票应该如何入账
个人独资企业每年需要审计吗
师好,汇算清缴的期间费用明细表,财务费用 21行利息收支是填科目余额表的利息收入和利息支出合计数吗?那财务费用-手续费是填写在那一栏?
企业所得税季度申报表资产总额第一季度季初和季末分别看几月份的资产负债表数据
老师好,我想问下水里建设申报的问题,我们是小规模企业,申报水里建设应税项是不应该填不含税的开票金额,如图不含税开票金额是420538.51 填完后 减免性质那块系统自动出来减免,这个减免政策对吗,需不需要修改
老师,请问借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:待摊费用-进项税是什么意思,这样做账可以吗,看不明白
有个2023年工程结清了,现在这个工程审计后扣除12800,说多付了这个钱了。要求用现金直接给给转人家账户了,客户已经转给甲方了。现在让开一张红票,能开不?
员工来上班在办公室楼下的停车费来报销怎么入账
老师,企业所得税年度申报,一般企业收入明细表是根据几月份报表填列
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