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21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?

2022-04-24 13:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-24 13:27

同学你好 账上其他的不用做

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同学你好 账上其他的不用做
2022-04-24
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你公司是属于筹建期吗
2022-04-12
你好,是的,算清缴时才调增 40万
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你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18
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