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请问老师供应商发对账函过来余额对不起来,对方是应付账款负数2113.41,我们是应付账款2756,但是又查不出哪里错误,之前会计说好像是好几年前的事了这几年做的都对的,查不出原因不能做坏账损失吗?

2023-05-23 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 18:10

你好,需要去核对其中差异的原因,才知道具体该如何处理的

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快账用户6132 追问 2023-05-23 19:15

老师,那我们可以要求对方把以前他们的明细账发我们核对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-23 19:16

你好,是可以有这样的要求的

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你好,需要去核对其中差异的原因,才知道具体该如何处理的
2023-05-23
你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
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2025-01-10
先整理所有凭证、发票、银行记录,逐一核对。找专业律师解读合同条款,准备证据。确保所有财务记录完整、准确。与律师合作制定诉讼策略。
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你好 附现金收据入账 
2020-11-19
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