同学你好 直接调整就可以了
你好!公司有一个客户已经破产了有八、九年,公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元,公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去,所以现在账面上的应收账款一直的负数的,请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢?上次老师说计入营业外收入,那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗?还是直接出营业外收入交所得税就行了??
你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
老师您好,公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500(发票汇率6.4602,折本位币是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(当月结算汇率是6.53,折本位币2011240.00),11月收到USD232050(当月结算汇率6.47,折本位币1501363.50),因为忘记调汇了,导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49,要怎么调账呢? 借:以前年度损益调整 23772.49 贷:应付账款 23772.49 这样子做分录的话,有个问题就是,查科目余额表在该明细科目下,币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49,要怎么处理,才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢?还是分录做错了呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师,请问收到银行退回手续费,入账的分录是和收到银行利息同分录,是吗?还有去年下半年计提工资一直未发放,是不是汇算清缴时要调增呀
a公司和b公司作为家族企业,之前都没建账,然后a公司上个月建账了,老板一张工行卡平时大部分是b公司在使用,但是这次帮a公司支付了一笔30000的货款,a公司的账务:贷其他应付款—b公司 30000 现在b公司也想要建账,需不需要对应a公司这一笔账呢?期末要做合并报表
现在才查到去年抵扣的高铁票,系统自己跳转到即征即退这边了,请问这情况要怎样处理?
老师,请问公司股东以及公司员工吃饭,应该怎么做账?
零星开支用收据做账,汇算时需要调增吗
个人所得税汇算清缴退税账务处理
老师好,统计局里的一季度统计报表,年初存货 1-本季 这是填写哪个月份的数据
老师,本年利润贷方有余额表盈利还是亏损
老师,需要怎样调整,分录怎么做呢?
同学你好 那就是 借以前年度损益调整 贷应付账款 这样
谢谢老师。
同学你好 还有一个分录 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整