你好,需要的,A公司计入其他应收款,编制合并报表的时候,就相互抵消往来了。合并后的结果就变成了,借库存商品 3万,贷银行存款3万。
老师你好 我们有4个股东现在合伙一起开了2家公司,都是制造业的,他们的投资款都存到A公司了,现在B公司需要支出,然后他们没有存投资款到B公司,直接从A公司转钱到B公司,(A公司是做建筑模板,用单板来加工,B公司是购进原木生产单板)老板们给我这样做账,借:银行存款 30万 贷:预付账款-单板款30万(预付B公司) 以后B公司开支就拿这30万开支,等到A公司生产了就跟B公司提货单板,这样子做对吗
老师你好,A公司和B公司是同一个法人的生产企业,A公司在建期间还没有安装设备,B公司账户冻结,B公司订单都有A公司签订,但有B公司代加工,所有款项都有A公司结算并给A公司开具发票。后期AB公司想合并,那A公司的账务怎么处理,需要B公司开具加工费发票吗?账务处理时A公司的费用可以抵吗?
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
公司a和公司b,是同一个老板,公司b没有独立出去,公司业务都是由a处理,收款付款也由a公司银行账户结算,b公司要付给a公司结算利息和货物发出的运费,之后的钱属于b公司,之前的账由a公司财务处理,b公司进销存系统有两个,一个在a公司一个在b公司里,a公司处理b公司财务时候只按了a公司里的进销存系统入账,用的台账做内账,没有把b公司里的进销存系统入账,b公司22年5月成立,5-12月的账都是a公司处理,2023年1月开始,b公司独立出来,现在内账应该怎么去做
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
小规模企业记账,去年取得的进项发票,可以记账在今年吗
小规模都报什么税啊
,生产过程中有原料报废的,这个是供应商需赔偿),我需要在当期成本核算表内减掉这笔损失金额吗?要核算到当期的单个合格产品内吗?求指点一下,判定过的报废产品,后续又销售给客户,怎么记账处理
老师您好,股权转让收到的款需要给对方开发票吗?谢谢老师!是公司之前股份的转让
老师,你好公司收房屋租金,贷方应记入
合伙企业投资居民企业,居民企业收到的股息,红利,可以享受免税政策吗?
劳务公司暂时还未确认收入,那工人工资要怎么做账
老师,像我们这种牙科医院的材料经用该怎么做账呢
那客户不回签怎么办,不开发票了?
老师,我发现去年9月有一笔业务宣传费计入管理费用的其他子科目,我现在怎么操作呢,反记账然后更改9月的凭证吗
对应的话就也需要将老板这张卡作为b公司的卡使用对吗
本来b公司建账打算老板的卡作为其他应收款—老板核算,要对应a公司的账就要录入其他应收款— a公司30000 那老板的卡放在哪个科目呢
是的,老板的卡算是B公司使用。就放在其他应付款-老板就可以。如果这个卡,老板不私用,纯粹是B用于生产经营,可以计入其他货币资金-卡尾号。
那老板帮a公司垫付的货款a公司贷其他应付款-b公司,是不是视为a公司将老板的这个卡视为b公司的账户呢
从合并的角度看,就是这样的。
那就只能记在其他货币资金里了吧
嗯,记在其他货币资金吧,要不看着都是往来,好像老板把钱都套走了似的。