同学你好,可以调整期初金额
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师公司已成立1年,之前没开过票一直零申报,资产负债表只有银行存款4400,其他应付款5000,现在中途建账,我只需录入这两个期初余额,后面就可以直接做本月的分录了是吗?未分配利润-600还需要录入吗?
某公司为增值税一般纳税人。2017年4月购进了一批免税药用植物,收购发票上注明的买价为82,000元,后该公司将该批药用植物部分用于生产免税药,部分用于生产中药饮片,免税药取得的销售额为14,000元,中药饮片的含增值税销售额为60000元,因无法划分不得抵扣的进项税额。要求:计算该公司该笔业务不得抵扣的进项税额。
老师你好,一般纳税人的食品公司可以开免税率的农产品发票吗?
专项扣除去年填的时候选的由哪家公司扣除,汇算时候需要在汇算吗,选公司吗
老师,我想问一下,考试的时候如果多选题只选了一个答案的话,可以得少许的分吗?还是说,必须要选2个或两个以上的才得分?就是拿不准的时候,如果只选一个的话,会有分吗? 初级
老师这是纸巾,自动生成的进项票我可以改成这样的吗?还是系统自动生成的往来结算不要动它,
安置残疾人工资加计扣除时间是什么开始到什么时候结束
老师,我想问一下,考试的时候如果多选题只选了一个答案的话,可以得少许的分吗?还是说,必须要选2个或两个以上的才得分?就是拿不准的时候,如果只选一个的话,会有分吗?
外贸企业,业务全都是外销,且出口退税,增值税本来为0,没问题吧?还有企业所得税税负率一般控制在多少合适?
关于消费税,纳税人的总机构与分机构不在同一县(市)的,应当分别向各自机构所在地主管税务机关申报纳税,这句话为什么是对的呢。 不是应该先看分支机构是否具备独立核算功能吗?
公司付个人的劳务费需要什么资料入账
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