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想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目,有差不多180万,但是由于2022年初我们新建了个账套,现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上,然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上,就调账了跟他们对上,但是又不清楚原因,加了个其他应付款待查项目,现在期末数我们都是对的上的,但是具体追溯原因很难,但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入,通过明细,但是的确弄不了,现在有什么好的办法解决

2024-01-12 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 17:12

你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
你把它放到利润分配未分配利润,借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
2024-01-12
同学你好 没有发票的话这个不能税前扣除的 需要调增 但是别挂老板的往来
2022-11-09
借其他应付款,贷营业外收入。
2023-02-14
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
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2024-04-25
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