2023年应该确认收入,你没有确认收入的情况 不管开不开发票,只要是属于去年的收入。
请问老师,所得税汇算清缴时,怎么查看哪一笔收入未按权责发生制确认的呢?然后调增
请问老师,汇算清缴收入调增是填写在“纳税调整项目明细表”的第几行?收入类第2项“未按权责发生制原则确认的收入”还是第9行“其他”项目?
老师,请问:汇算清缴里面有个“未按权责发生制确认收入”是指的哪些收入啊?能否举个例子说明一下
老师您好,我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗,请老师答疑
郭老师还有个问题2022年所属期的汇算清缴填了未按权责发生制确认收入 那2023年的清算汇缴修改什么项目呀
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
你给对方提供了服务,服务已经提供了,但是没有开发票,你没有确认收入。
那是说的视同销售的部分吗?
不是视同销售,视同销售单独有视同销售填写的地方。
好的。另外,我们去年12月底开出了一张20万的发票在今年2月份的时候红冲退回了,这个需要怎么在这次的汇算清缴里体现呢?
建议不要调整了,如果你调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。