你好,这个可以不用,除非你没有发票。
请问老师:工程项目上发生的招待费,计入工程施工-间接费用-招待费用,这个招待费用有限额扣除的吗?在汇算清缴的时候,是否需要纳税调增。
尊敬的老师,您好!请问企业所得税汇算清缴,企业所发生的差旅费是否需要在汇算清缴表里进行调整?
老师,请问计入在建工程的差旅费,汇算清缴需要纳税调增吗?
老师,请问如果不是本公司的人出差发生的差旅费,属于项目上的,这个所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,公司给供应商的售后人员报销的差旅费能计入费用吗,需不要汇算清缴时调增
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
好的,车辆不是公司名下的车辆发生的费用,但是是项目上发生的,也计入在建工程,这个也不用调增吧?
你好,这个如果你没有注定这个车或者没有证据证明是你们公司的车,税务局肯定会让你们调的。
不是公司的车就得调增是吗
你好,不是公司的车,或者公司没有租赁车辆回来。发生的费用就要调整。
明白了,那这个金额在汇算清缴的报表里边填到纳税调整申报表里的其他项吗?
你好是的,可以在这个里面填。
好的,那在建工程中的福利费,招待费超过限额也要调增吧?老师
还有车辆的保险费也是要调增的?
对吗?老师
你好,是的,也是要调的。你说的这几个都需要。
好,。谢谢老师
你好,不用客气的了。