这个是按业务招待费做纳税调增
老师,请问建筑行业项目上发生的招待费,入了间接费用,汇算清缴时需要把这个纳税调增吗?
尊敬的老师,您好!请问企业所得税汇算清缴,企业所发生的差旅费是否需要在汇算清缴表里进行调整?
老师,请问如果不是本公司的人出差发生的差旅费,属于项目上的,这个所得税汇算清缴需要调增吗?
请问老师,我们做完2022年所得税汇算清缴后公司不需要缴纳税款,但是有纳税调增调减项目,需要做账上的会计处理吗?
老师,上一年的成本费用发票还可以入账吗?如果入账所得税汇算清缴不需要调增吗?
债务重组利得计入投资收益还是营业外收入
合同款一次性打入银行,但是分期确认收入,以减少税收,怎样操作入账
老师,我司有固定资产原值33722万,原先是按20年折旧,残值率5%,已计提折旧2年,累计折旧2403万,2025年开始改按30年折旧,那么2025年的折旧应该怎么算?
汇算清缴,期间费用里,管理费用里面包含了研发费用,这个要单独拿出来吗?还是说,期间费用包含了这些研发费用啊?
老师,我把主营业务成本加150万,资产负债表上要动哪几个数字,存货和原材料相应的减少150万吗,未分配利润是减少150万?
出口发票,专管员老师不能开具0税率的发票,但老师讲开具0税率开票,为什么
a公司给劳务公司下的员工核算工资,但是劳务公司会实际发给派遣员工,劳务公司取得的a公司发的工资和管理费,需要怎么写分录 假如上个月a公司多给一个派遣员工发了100,劳务公司也按照多发的一百开了普票,这个月是不是应该派遣员工退100给劳务公司,公司这个月结算工资可以直接在工资单里扣除100,这样的话劳务公司收到派遣员工退回的100需要怎么做账
老师请教一下:我们那个租的厂房不租了,装修的摊销一次性全部摊掉了。这个月彻底了结了。里面还有一些以前没用完的原料呀,办公桌椅啊电脑还有一部分仪器。这些全部转让10万元,这个要怎么开票内容怎么开呢,东西太多太杂。
公司可以给员工报销回家的费用吗?有没有规定一年报销几次?
老师 计算出来的税负率是高还是低 因为没考虑费用
这个报销单上写的是差旅费,那也计入招待费吗
是的,本质上就是接待费的