你好; 你之前1-3季度和4季度都没有 任何业务发生 ; 资产负债表的数据都是0 了吗
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师好,我们是21年12月才成立的一家小企业,现在做21年的工商年报。之前填过了,不过后来打电话说有2处错误要修改一下,一个是认缴出资日期,说是按企业成立时间填好,实际上21年实缴出资额是0,这样改认缴出资日期会有冲突吗?还有一个是填资产状况:我们21年12月成立,建账是22年1月建账的,当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了,是资产2万,负债2万,现在打电话说我们这样不可以,说是资产80万(认缴出资额),所有者权益必须有数,让我们修改,请问老师,我该如何修改吗?
工商年报报了,才到短信提示,去年10月份注销的,外账会计做的资产负债表在下面,公司没业务就那几笔分录,现在我把资产修改成0.1了,然后是把所有者权益调成0.1还是负债总额调成0.1好些??不调一个公式不相等
我去年在小会计准则、小规模企业里做了一个分录 借:进项税 贷:主营业务成本 后来我才记起来这个企业是小规模,然后我在2024年做了分录对冲,现在2023年的财报要怎么修改,我调整了进项税以及利润,但是我发现负债表不平,所有者+负债不等于资产,差额就差在进项税额 我应该怎么调整
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
都没有,外账会计就做了个应付职工薪酬然后转到其他应付款。我这样填可以吗?
那你 这个 意思只有负债科目 ; 你资产是0 ; 你这样写0。1 去做哈; 但是你账上要补做一个0.1
税务,银行都注销了,工商没注销,我现在把资产和所有者权益都改成0.1可以吗?
你好; 是的; 和你税务一致即可
税务注销了
税务注销的时候; 你们年报数据的金额和你工商局数据一致哈
忘记了,不知道多少
你好; 那你最好是去看看; 最好同步; 避免有问题哈 ;
从哪里看?税务都注销了
你好; 你之前注销的时候 ;清算表这些 以及你们年度汇算表格都没有打印出来的吗 ? 如果没有打印; 你之前写了0.1在 汇算的资产总额去; 你也去写这个金额在工商局年报里面去