需要开具餐饮发票的
老师您好,我想咨询一下费用报销这方面,今天收到一张餐费普通发票,金额1000元,是公司员工出差回来需要报销,用银行基本户把餐费款转到个人账户上,这样付钱可以吗?
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师您好,公司来人检查,晚上吃饭。是员工垫的餐款,现在他拿发票来报销是打到员工的账户上,这样可合适。需要对方饭店开收据吗
老师,员工购买然后再从公司报销的,员工通过个人购买了一千多块钱的防护服,对方没有开任何收据发票,然后卖给客户,客户通过公户付款到公司账户,公司给客户开来增值税普票,这样可以吗?就是没有进项发票有销项发票,这样会不会税务局查
老师,公司发生了工伤,有买项目保险,开始时是公司垫付费用,这个费用是打到公司员工的账上,这个分录是些借:其他应收款-个人还是保险赔付呢,然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗,分录是借:管理费-工伤,贷:其他应付款,这样做对吗?
老师,同一个银行同一个月结汇是不是用同一个汇率比较好?还是可以有不同的?
您好,老师,我们是人力资源公司,给其他企业提供灵活用工,估计有700人,每人每个月发500到600元,这个我们需要申报个税吗?这些人员算我们人力资源公司的残保金计税基数吗?谢谢
你好老师,我想问一下劳务派遣单位申报增值税收入时,差额开票的收入记差额前的开票金额还是差额后的部分?
社保费管理客户端显示的社保数据是合计数吗?(含单位与个人的)
11月工资12月发放,11月工资没有计提员工个税,单位为员工承担个税,次年1月扣除个税的时候怎么做分录?没有单独计提个税部分,只计提了公资
印有公司Logo的鼠标垫送给客户需要代扣代缴个税吗
老师现在发现24年1月份的收入未做销项税入账,24年报税也没有做收入缴税,现在要怎么调整合适呢?
每个月按照最低标准发工资,里面包含社保费用吗?现在发工资不能低于最低标准嘛。
小规模纳税人一个季度不超过30万,还需要每个月不超过10万吗,比如1-2月份没有开票,3月份开了25万,这样是不是也享受免税
老师 豆制品在什么情况下是免税的?
开好餐饮发票了,这样直接打到员工账户可合规
需要签字报销才行的