税收金额按扣除标准填写6万,没有发票的填在30行
老师,您好,执行企业会计准则的公司21年所得税汇算清缴前收到20年12月份开具的业务招待费发票1万元,20年发生招待费9万,20年营业收入是1000万,记账是借:以前年度损益调整贷:现金 借:利润分配~未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样对吗? 所得税申报表A105000纳税调整项目明细表的业务招待费的帐载金额填10万还是填9万,税收金额填5万?
老师,您好,请问公司的业务招待费全年发生额大概十万,其中有三万没有票,填报纳税调整项目明细表的时候,业务招待费支出栏账载金额填10万,税收金额按扣除标准填写,对么
老师,您好!请问业务招待费如果没超过当年营业收入的5‰,在申报《企业所得税年度申报表》的《纳税调整项目明细表》时,“税收金额”是按业务招待费的60%金额填写,还是和“张载金额”一样填写?
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
哦哦,好的,老师,谢谢您
老师,现金流量表是银行和现金一起的发生额余额是吧
是的,根据货币资金的收支来编制 只知道资产负债表和利润表和做现金流量表http://online.youshang.com/cfs/CashFlow/CashProfit.aspx