您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成
上月计提工资,次月发放工资时与计提有差异,这个差异怎么处理呢?
11月做账的时候计提了12月份工资218176.6,实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万,那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢,因为是员工工资跟销售业绩有关,要实际发放才直接具体金额,计提只是计提一个大概金额吗
提高员工申报个税的工资,跟实际发放有差异,作为一个上市大厂,这样的操作,可以?
公司员工工资是两个月才发放,7~8月的人工工资9月才发,之前每个月计提总会和实际发放有差异,工资这块好费时间计算,请问老师以后我就按实际发放的两个月做一次工资可以吗?每月不再做计提可以吗?
上月计提工资跟今个月实际发放有差异,怎样做账最简便
汇算清缴,期间费用中,职工薪酬包含工资、社保、福利费是吗?
老师好,挂靠人让我们建筑公司替他们代发工资,现在需要他们提供什么资料呢
老师,个体户核定征收所得税怎么定的
开具建筑服务劳务费报年报填收入表的时候是填建造合同收入还是提供劳务收入
17岁的人可以报工资吗
老师,我们跟A公司合作,开店前期因为对方原因导致合作的仓库里没有货,所以直接从我们自己仓库里发货卖了17000元,前期1个月对方没有分成,现在A说因为这17000没有成本,导致他们多交税了,A是一般纳税人,现在他们想要17000的5个点,老师他们这样合理吗?他们能多交多少税?
原股东出资比例互换,出资原已实缴,需要进行什么操作吗?
朴老师帮我做最后一道题吧我着急交,谢谢啦
老师,采购材料开的材料收据,能入账吗,这是不是属于白条入账,还得调增,对方不给开发票
请问一下本来业主应该代付民工工资,但是由于老师请问公司营业执照上有建筑劳务分包,但是没有资质,可否开劳务发票呢?
少计提怎样做分录?
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
那是工人工资,就借生产成本,贷应付职工薪酬
对的,没错的,就是这么做。
那想问这部分少计提的,也计入当月产品成品成本中
对,肯定也是记入到里面的
但结转当月产品人工是,借生产成本(当月计提数+上月少计提),借应付职工薪酬(这个是当月计提数),这样数不平啊
当月补提的时候,也通过应付职工薪酬补提,数字一样啊
但是补提的不是已发放,借应付职工薪酬,贷银行存款,已经做平了??
借应付职工薪酬 贷银行存款 等于是多发少计提的,应付职工薪酬会出现借方负数 是不平的,你补提了才平
这个知道,就是结转产品人工哪里,还是不懂,可以写一下详细分录?
这个和你平时计提工资一样没有什么区别的