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上月计提工资跟今个月实际发放有差异,怎样做账最简便

2025-04-23 06:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 06:22

您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:23

少计提怎样做分录?

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:24

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:26

那是工人工资,就借生产成本,贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:26

对的,没错的,就是这么做。

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:28

那想问这部分少计提的,也计入当月产品成品成本中

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:29

对,肯定也是记入到里面的

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:31

但结转当月产品人工是,借生产成本(当月计提数+上月少计提),借应付职工薪酬(这个是当月计提数),这样数不平啊

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:32

当月补提的时候,也通过应付职工薪酬补提,数字一样啊

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:34

但是补提的不是已发放,借应付职工薪酬,贷银行存款,已经做平了??

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:36

借应付职工薪酬 贷银行存款 等于是多发少计提的,应付职工薪酬会出现借方负数 是不平的,你补提了才平

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快账用户7656 追问 2025-04-23 06:41

这个知道,就是结转产品人工哪里,还是不懂,可以写一下详细分录?

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:41

这个和你平时计提工资一样没有什么区别的

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您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成
2025-04-23
你好 1.  你是月报还是季报的  ; 如果是月报 先报 。下个月有调整    到时 在从下个月申报期里面去处理   (假如差异金额很小的话  )
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2021-05-28
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