你好 是的是这样的呢
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
你好老师请教个问题,我们都是单双休,我们计算工资的基数是24天,每个月都是一样的,然后我想问问这样合法吗。有个员工请假7天,我们给他这样算的工资,5500/24*7,员工说要按照30天算,否则没有休息日。
老师,我想请教一下你,就是纳税申报表的30栏数据(24=32=34)就是正确的,每个月24=34这个逻辑是这样的吗
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?
老师您好,我想知道个税自然人申报个税那个逻辑关系导出来那个报表,怎么能在计算机里面录入新数据自动就能变成所想要的得到的应纳税额,知道这个数据勾稽关系,请问咱们课件里有吗?还是有模板吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
24=34这个我知道是没错
但是这个24怎么等于32栏?
32栏不是=24+25+26-27吗
你好 方便报表截图发来的看 一下吗 怕记错了
我看了一下是的
从去年开始有个暂缓税款,每次扣了都会系统自动显示在31栏
你好 没有交的 应交的会有余额 是这样
31主要填的数据是暂缓扣的那笔金额呢
你好 一般 表自己带出来数据的 不能带出来就是填写 要交的税款对