你好,那你折旧年限还是按照错误的还是正确的。
老师们,我在一家公司快2个月了,3个月实习期,我查看账务处理,公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账,前期会计都是自制表格计提折旧,但是入财务软件并没有分明细,是一整疙瘩,经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备,但前期会计只入账了170多台,现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备,公司是做工程技术检测服务行业的,这些机器设备部分在仓库,部分在不同项目来回使用,还有部分闲置(其实已经退化跟不上新的技术服务了,但说是为了代表公司有实力也没有处理,因为有相关部门会来定期检查),难度就是数量多,前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产,我也没有盘点过这么多的机器设备,请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤?
老师,我想问下,我去年用了固定资产一次性扣除,我今年汇算清缴不是要调增嘛,我在所有固定资产这里税收金额这里已经减掉了去年一次性扣除的那些设备的折旧,那在下面11栏这里500万元以下设备器具一次性扣除这里是不是还要单独体现下,还是说可以不填
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
老师:请问一下,现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估,就有519155.75元,计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的,另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增,是放在哪里,人工资应该就是比如我账面做了100万,而这里并没有发放47万多就要税法53万,调增47万??另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表?如果调了,我的账还去调整吗?按理汇算调表不调账,但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗?
老师,我们公司的固定资产中,有一些生产用的工具器具等,被前面的会计做到了机器设备中,但是按3年折旧的,汇算清缴是请外面的机构做的,按税法规定做了纳税调减,今年汇算清缴我自己做,请问老师,这个工具做到了机器设备中,现在汇算清缴要怎么做啊?是继续按机器设备纳税调减,还是按工具折旧调减啊
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
请问老师,为何分期付款购买固定资产时没有增值税是什么理由呢?!
老师,公司之前没会计,没有完整的数据。新建了一个账套,只填了设置里初始余额入录的库存现金栏和银行存款栏,试算不平衡。要怎么操作?
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资可以采用权益法核算。
老师,物流公司收购了百威,可以把本来13个点的销项税率,变成物流服务类6个点税率,这个是什么意思?
老师,工程施工,我把各项成本转入主营业务成本里,借:主营业务成本,贷:各项成本费用,然后收到结算款时,开出发票后,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费(销项),然后直接点击结转损益生成凭证,然后结账,请问有问题吗?
老师好!以前年度做错了分录,今年才发现,做了更正分录后就账实一致了。更正分录里若有损益科目,有人建议我直接替换成“利润分配-未分配利润科目”?替换后是不是就不影响今年的利润数据? 那是影响了以前年度的利润了?-牵扯到的以前年度的财报和企税申报表,包括汇算清缴表,都要去更改吗?
老师好,您有自动编制现金流量表的模版吗
会计折旧还是一直按之前的3年折旧的,也还在机器设备中
那你还是按照税法的来需要调增