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老师,请教下:我刚接手一家之前由外账公司做的账,现在要企业所得税汇算清缴2022年度,我发现2022年的账本里面有暂估库存40万,只有做账凭证,没有发票支撑,现在一直让老板去补这个暂估发票进来,老板也一直没动静,我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑,现在我是这家账务的财务负责人,我有点担心我有风险。老师,这样的情况我该怎么办呢?

2023-05-12 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 11:25

您好,不用担心,跟老板说这个40万没有发票按税法规定是要纳税调增的,成本费用不能税前扣除,2022年的账务也是您做的,您保证2023年发票跟业务匹配就可以了

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快账用户6916 追问 2023-05-12 11:27

老师,那这个纳税调增是我去改财务报表对嘛?2022年的财务报表是外账公司提供给我的

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齐红老师 解答 2023-05-12 11:32

您好啊,2022年年度汇算清缴还没有申报吧,A105000表去调增

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快账用户6916 追问 2023-05-12 12:06

还没申报呢,老师,调这个A105000表的成本对嘛?那我那个财务报表也要去改成和这个105000表一样对嘛

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齐红老师 解答 2023-05-12 12:09

您好,财务报表不改,就是年度汇缴申报调增就可以了

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快账用户6916 追问 2023-05-12 12:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-12 12:11

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,不用担心,跟老板说这个40万没有发票按税法规定是要纳税调增的,成本费用不能税前扣除,2022年的账务也是您做的,您保证2023年发票跟业务匹配就可以了
2023-05-12
这个只能汇算清缴的时候调增
2023-05-12
您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。
2024-09-11
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
您当前的做法是对的,没有进项发票的不估价入账。转股查账时,可解释因缺乏相应进项发票,无法准确估价。为避免税务风险,建议待所有进项发票齐全后再调整账目。如需转股,最好与税务顾问沟通确认最佳处理方式。
2024-10-17
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