你好,可以先抵扣,四月份的抵扣没有顺序要求,没有时间限制。
老师,如果4月的进项票已经够抵扣了,还有一部分没用,是不是我可以接着5月在用,在抵扣4月的?
老师,你好!我4月份申报3月的增值税,我明明是有抵扣进项的,可是这个进项抵扣填到了待抵扣栏里,我应该怎么做才能把这个数抵扣掉?
老师好,我想问一下我现在要报4月的增值税,然后我3月和4月的专用发票都没有抵扣过,我想这个月抵扣,我是必须按照月份先把3月的抵扣了,还是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
你好!我们是一般纳税人公司,现在申报9月份增值税报表,请问9月份取得的费用专用发票,不抵扣的发票要勾选吗?(例如:有4张进项发票,我只抵3张,另1张放在10月份抵,那9月份我是只勾选3张,还是4张都要勾)
老师,我公司去买下了一个搅拌站含生产设备,前期投入100W都没票据怎么入账?
请教老师,用手机在电子税务局开票预览时没有开票人的名字是什么原因?谢谢
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理