去修改之前的申报表,你底库统计的页面确认了吗?如果确认了,在35栏里面填写。
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,上个月了勾了很多进项,应交税费在借方,然后有待抵扣进项税额,那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗?怎么做账
老师,你好!我4月份申报3月的增值税,我明明是有抵扣进项的,可是这个进项抵扣填到了待抵扣栏里,我应该怎么做才能把这个数抵扣掉?
工业制造业购买原材料煤,煤进行筛选后块煤直接用于生产,煤渣用于填平内厂区及工厂进出必经山路的填铺,请问这两部分煤渣该计入什么会计科目?
行政事业单位,用国库集中支付付款买电脑,会计分录(借:固定资产5000贷:财政拨款收入5000)最终影响净资产,净资产增加5000元,如果是用线下专户付款,会计分录(借:固定资产5000贷:银行存款5000),资产一增一减,不会影响净资产。请问为什么同样一笔业务,支付方式不同,对净资产影响不同,是哪里分录有问题吗?
问一下,可以一次性开一张200多万的发票吗?会预警吗
出库的时候发票金额开成0吗?这样税务会不会有问题
老师我,麻烦问一下个体工商户退税怎么弄呢?
买进半成品,我方加工后卖出,买进的半成品是入库存商品吗?
老师,刚面试个工作,应收太大,之前代账公司做的比较乱,好几年了,老板娘也不太想的起来,有些是收款了未开发票也没有申报未开票收入,有些公司注销了,这些账要怎么平呢,去年专管员让把这些补税了
公司帮员工承担的个人社保部分如何在汇算清缴调增,应该如何填写?
考过了初级,考税务的话一般一年考几科合适
老师,你好 公司24年12月入账了一办公桌固定资产,无发票入账;25年1月开始计提折旧; 请问企业所得年报申报的时候,资产折旧里面,关于这个固定资产的账载金额和税收金额该怎么填写调增
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这里是3月份的抵扣,这样是确认抵扣了吗?
统计结果下面你看一下里面有数据吧。
是这里吗?
是的,你下载这一个,保存好了这一个就可以了。
可是我4月申报增值税时确没有抵扣掉这笔款
去修改之前的增值税申报表。
修改时数据要怎么填写?已经缴费了,还能修改吗
可以更正申报电子税务局 我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,把这个金额填写到35栏里面去。
是在这张表里的35栏?
附表二里面的35栏呀。但是五栏填写了之后,它主表第一行和第二行自动取数。
35栏填写之后,附表二里面的第一行和第二行自动取数,然后他就能做当月的进项了。
是在这里的35栏,即征即退实际退税额吗?
你一直给我截图过来的是主表,我说的是附表二
附表二是这一个里面的 35栏,你看一下。
可是附表二的35栏中已经有这个数了
那不就是你已经抵扣了,你去看一下你的进项里面主表是不是已经抵扣了,已经取得了进项。