你好,你可以在扣除类项目其他里面调整。
老师您好! 我们企业所得税年报缴纳数字有负的2.68元,现在税务局要我们办退税。如果不想退的话也可以,就是要更正企业所得税年报,我把成本减少2.68元,本年应补(退)企业所得税还是负数2.68元。老师,这个要怎么做呢?
公司20年所得税汇算清缴可以退企业所得税358元,现在税务局让修改汇算清缴表办退税,我们公司不想退这笔钱,要怎么调汇算清缴表。
在报企业所得税年报的时候,报上去的数据要退税,但是我们企业不想退,想问一下这样怎么调账,分录怎么写
不好意思,刚才打错字了,应该是税务局电话要我们办理预缴退税,我们不要退税,税务局要我们更改年度所得税报表,我应该改那个表,具体哪些数据?麻烦老师讲解一下。谢谢!
老师,您好,我想请教一下,我们企业所得税年报要退1481.88元,我们现在不想退税的话,报表应该怎么修改
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
老师在哪个表里能找到这个扣除类项目
你好 纳税调整项目明细表
老师您好,我填到扣除类项目里1481.88,到主表调增了,但是还是要退1481.88
你好,你把这个账在金额填上。1481.88/0.025 然后税收金额不填。
填59275.2吗,填完要交2126.55的税了
你好,你这个现在是小微企业吗
是的小微企业
你好,你好,在田老师说的这个数据之前,你有没有在其他项目填数据。
没有填写
你好,你截个图来看一下,应该填这个数没错啊。
就是这个表我填在其他扣除类里
就是这个图填完主表还是一样
A105000 纳税调整项目明细表 是在这个表里面。
填了还是不对,主表里的实际已缴纳的所得税还是1481.88
你好,这个是没办法的,这个是你实际上已经季度缴纳过了的。不是由于汇算清缴填表产生的。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。