你好,银行业务一笔一笔对就能找到差异的原因,然后再调整。
老师,你好,我新接的事业单位的会计,之前会计没有交接清楚,我现在有点糊涂,麻烦问下老师零余额账户的余额是不是应该和对账单上的余额相等,麻烦老师帮我看下她这个账是不是记得不合适,谢谢老师
各位老师,大家下午好,银行账户余额和我记的账上的银行存款的余额现在不一致,这个怎么调整呢,老师,指教一下,谢谢
各位老师,大家好,我新接的账务,前会计应付职工薪酬下面,养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额,这个是怎么回事,如果要把账调平的话,怎么调呢,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师,大家好,我接手的前会计的账务,公司账务系统里面原材料都是负数,是贷方余额,这个该怎么做账务处理呢
各位老师大家好,给机器上面买的配件,两仟多块钱,这个计入到哪个科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
老师,怎么调整,我应该另起账,还是延续他们的账继续记下去呢
接着,原来的帐继续做,找到原因再调整。