您好,开了正数后,这张发票能开负数,同一张蓝字发票不能开正数和负数
蓝字负数发票怎么开?并且和正数开在一张发票上面
发票可以正数负数在一张上面吗
老师你好,我公司5月份收到一张发票认证了,6月份开发票公司把这张发票全额红冲后,又开了一张相同数额蓝字发票,我公司怎么处理?把新开负数发票和正数发票都认证?
退货的数量金额可以直接开负数发票吗?和正数放在同一张发票开具
老师本月本负数发票冲上个月的,然后又重新开一张相同正数的发票,这正负一组发票可以不录凭证吗
债务重组利得计入投资收益还是营业外收入
合同款一次性打入银行,但是分期确认收入,以减少税收,怎样操作入账
老师,我司有固定资产原值33722万,原先是按20年折旧,残值率5%,已计提折旧2年,累计折旧2403万,2025年开始改按30年折旧,那么2025年的折旧应该怎么算?
汇算清缴,期间费用里,管理费用里面包含了研发费用,这个要单独拿出来吗?还是说,期间费用包含了这些研发费用啊?
老师,我把主营业务成本加150万,资产负债表上要动哪几个数字,存货和原材料相应的减少150万吗,未分配利润是减少150万?
出口发票,专管员老师不能开具0税率的发票,但老师讲开具0税率开票,为什么
a公司给劳务公司下的员工核算工资,但是劳务公司会实际发给派遣员工,劳务公司取得的a公司发的工资和管理费,需要怎么写分录 假如上个月a公司多给一个派遣员工发了100,劳务公司也按照多发的一百开了普票,这个月是不是应该派遣员工退100给劳务公司,公司这个月结算工资可以直接在工资单里扣除100,这样的话劳务公司收到派遣员工退回的100需要怎么做账
老师请教一下:我们那个租的厂房不租了,装修的摊销一次性全部摊掉了。这个月彻底了结了。里面还有一些以前没用完的原料呀,办公桌椅啊电脑还有一部分仪器。这些全部转让10万元,这个要怎么开票内容怎么开呢,东西太多太杂。
公司可以给员工报销回家的费用吗?有没有规定一年报销几次?
老师 计算出来的税负率是高还是低 因为没考虑费用
那折扣呢,现在全电不是可以直接蓝字发票开出来么
折扣是可以,必须是同一张发票上面体现出来的
其他的是不可以的
那如果我购买一批货,压损了一些我拒收了,供应商直接在蓝字发票上把这批货都开了,在同一张票又把我拒收的开了负数出来,这种也是不行的吗
这种开不出来吧,如果是退货,是原蓝字发票上面开负数
供应商开出来了,直接在同一张蓝字发票上开负数
这个开的也是折扣吧,你发我看下
我现在下班了,它不是折扣,商品规格、商品单位、商品数量都开出来了,如果折扣全电是不能开出这些的
那你明天拍我看下
我看下是哪种方面的的
老师你看看
这种我没开过,不知道是怎么开出来的
税务查验没问题就行了,如果不符合要求应该也开不出来这种发票
是的,发票是没有问题