您好,需要找清楚原因为什么是负数
我刚到一家公司做会计,主要是内账可是她这没有健全账务处理系统,很多会计科目的数字都是模糊不清的,是一家贸易型的公司,账务完全是残缺不全的,我接手应该怎么做呢?好头疼
各位老师,大家好,我接手的前会计的账务,公司账务系统里面原材料都是负数,是贷方余额,这个该怎么做账务处理呢
各位老师大家好,2021年12月份的账是前会计记得,显示是印花税在借方余额是什么意思呢,我2022年1月份才拿到完税凭证,这个该怎么做账务处理呢
各位老师,大家好,我新接的前面会计的账务,前面会计的账好乱啊,银行存余额都对不上,这样的账,我无从下下手,请老师们指点一下,我该怎么整理呢!谢谢
新年好老师,我单位应交税金-应交个人所得税贷方有45元余额,我想处理掉这个余额,怎么处理呢?这个余额的产生,是之前多计提了员工的个税是不?因为我才接手这家的账务,没人系统交接,太不清楚原因。谢谢老师。
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
老师,没地方查去,人家走的时候,根本没交交接账务和手续
没办手续?那么查贵司的实际原材料有多少
去年的账务,我不知道,今年初我接手的,1-2月份开了几张销售发票,这个要做销售成本结转呢,领用原材料发现是负数,现在我也没有地方查,准备盘点库存呢 如果盘点了,怎么做账务处理呢,老师,这个负的原料怎么平账呢,老师
如果盘点了,怎么做账务处理呢 就调整原材料了
你好,建议是贷方:原材料
老师,原材料库存负数很大的,怎么做账务调整,请老师赐教一下,谢谢,分录怎么做呢,老师
你好,这个的话建议 重新建账,因为你冲销的话,其他一个会计科目也是错的
老师,账已经是我重新建的,但是我余的是人家的科目 余额表,里面应收,应付都是负数余额,我照人家的这样给录入了,
你好,放在未分配利润里面去
老师,可能写个分录吗
请问之前的原材料分录是怎么做的
采购时借原材料 ,贷应付,邻用时生产成本原材料,贷原材料
借:生产成本(负数) 贷:原材料(负数)