期初未缴纳税额是指上一期期末的应纳税额到本期就是期初未交税额。即上个月末的税费累积到下个月初交
老师,我在申报增值税的时候保存主表时弹出《您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏半期缴纳上期应纳税额》,这个是什么意思呀,我这个月不交税,这个金额是之前一直就有,那我该怎么处理呀
老师你好我们是一般纳税人,本月需要交纳增值税,在申报附加税的时候出现减免这个代码,这个适用于我们一般纳税人吗
老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?
您好老师,进行增值税纳税申报时,出现这个提示,这个是什么意思?我本期应补(退)税额为0 啊
老师,您好!申报小规模纳税人2023年第一季度增值税时候出现的这个提示,是什么意思呢
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
老师,去年的确认收入今年可以红冲吗?
我公司是购买方 取得的发票 请问分录 急
老师,现在小微企业开增值税一个季度是什么优惠政策
你好老师,现在小微企业的所得税税率是多少
报关单和回款公司名字不一致影响退税吗,是母子公司那种,名称后缀不一样
老师您好,1.小规模公司,季度超了30万。开的普票也按照但是开票的税率1%交增值税对吗?2.我要把普票和专票的税金加起来缴纳城市建设税,教育附加税,地方教育附加税?
个体户可以申请每个月的额度在九万以下吗?
现在是5月,这个期初指的是4月应纳税额吗,但是我们4月开票税额是4万多,这个期初是7000多,不太理解
这个期初指的是3月应纳税额
在30栏③本期缴纳上期应纳税额填写与期初一样的金额
可是我们本年只在4月开票了,我想问一下这个需要填什么吗,还是不用管直接申报就行
在4月开票了,现在申报的就是所属期4月。填写收入与增值税
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!