你好,那您看您数据写的是不是有错误?实际只需要800再退给对方800,那不就是实际只需要200吗?
对方公司需要融资,项目已投1000万,需要我们投500万,只给20%股份,相当于我们只投了300万。对方公司做账怎么做。
我想问个问题。就是我的客户设备被物流公司的车辆撞坏了,报了保险,款由保险公司直接赔钱给我们,这样有没有问题?我们要怎么做?我们没有开发票给对方的
老师,我想咨询一个问题,就是我公司的车被别人给撞了,然后对方的保险公司给我们赔付修车款打到我们公司的对公账户了,这种收款,需要做营业外收入吗?入账需要什么凭证呢?
对方公司撞到我们公司的门杆,找保险公司给我们赔了1000,实际只需要800,我们要退给对方800怎么做账
我们公司的船撞坏了别人的码头,相对公支付给别人公司,到时保险赔偿给我们。怎么做分录,需要对方公司开发票吗?直接对公打会不会纳税调增?
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
销售部领用办公桌椅到期报废,采用一次摊销法,收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元,账面价值0元,残料价值240元,现金收讫
您再确认一下您给的数据对不对?
是的,我打错了,退200
收到赔款的时候。借银行存款1000。在其他应付款800。这个是用以后维修的。其他应付款200,这个是退给对方的。 退给对方的时候,是借其他应付款200贷银行存款200。 然后另外的800是修门杆的时候支出就行了,借其他应付款贷银行存款。