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对方公司撞到我们公司的门杆,找保险公司给我们赔了1000,实际只需要800,我们要退给对方800怎么做账

2023-05-08 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 19:16

你好,那您看您数据写的是不是有错误?实际只需要800再退给对方800,那不就是实际只需要200吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:16

您再确认一下您给的数据对不对?

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快账用户9606 追问 2023-05-08 19:16

是的,我打错了,退200

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:21

收到赔款的时候。借银行存款1000。在其他应付款800。这个是用以后维修的。其他应付款200,这个是退给对方的。 退给对方的时候,是借其他应付款200贷银行存款200。 然后另外的800是修门杆的时候支出就行了,借其他应付款贷银行存款。

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你好,那您看您数据写的是不是有错误?实际只需要800再退给对方800,那不就是实际只需要200吗?
2023-05-08
赔款不用开票的,那个不是增值税的范围
2024-08-19
同学你好 对的 需要开发票
2023-07-10
您好 1.保险公司赔付前,单位垫付修理车辆的费用支出 借:其他应收款--保险公司 贷:现金(或银行存款) 2、收到保险赔偿金,修车费用和赔偿金相等时 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 3、收到保险赔偿金,修车费用大,保险赔偿金少 借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分) 贷:其他应收款--保险公司 银行存款 4、收到保险赔偿金,修车费用小,保险赔偿金多 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 贷:营业外收入(保险赔偿多部分)
2022-01-07
你好,没有问题的,可以的,你们的维修支出可以红冲保险的赔款。
2022-01-05
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