你好; 是的;也得负数红冲的
请问一下八月做了一笔未开票收入,预交了增值税,这个月账上是直接冲红那笔未开票收入吗?
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师你好 上月开了红字信息表 未收到红票 上月做账 借:应付账款~红字信息表 贷:应交税费~进项税额转出 本月还未申报 已作废上月这张红字信息表 本月是否直接按原分录负数冲回 然后在申报上月报表时 在进项税额转出中扣除这笔
本月开红字发票红冲上月收入,上月做的 借:转出未交增值税 贷: 未交增值税 这一笔分录也需要负数冲回吗
本月开红字发票红冲上月的发票,收到退回增值税及附加。请问怎么做分录
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
老师好,个税扣缴端申报的工资,必须是包含社保的吗?
老师这道题,第一句我没读懂啥意思,你给大白话解释一下!!?什么叫并转销坏账准备?
老师,预提费用有科目编号吗
你好!老师,应交税费借方25964.65,贷方38359.64,怎么调帐把应交税费贷方余额调到60269.88
我给员工赔偿了辞退经济补偿金五万元,是通过公司公账打给员工个人卡号的,然后我们财务怎么记账呀?
个体户员工做工资做了老板,需要报个税吗
老师,我们是陶瓷制造业,是个新建的厂子,还没开始生产,但是已经产生了一部分制造费用,没生产的话,制造费用是无需结转到生产成本里吧?老师
老师,招待客户的住宿费专票可以抵扣吗