你好; 1. 留底的部分 到时你可以申请退税的 ; 你们要申请退税不 ; 2. 做到未交增值税借方去即可 ; 3. 是的; 做附加 税 ; 税金及附加负数 红冲计提
在建工程收到贷款利息收入,现金流指定到哪
支付保证金时怎么处理分录,收到退回的保证金时,怎么处理分录
每个月会给食堂阿姨5000 3000 4000左右的钱去买菜,但是这个没有发票,我该怎么入账呢?
科技型企业公司可以享受那些政策呢?
老师,请问海关滞报金是否需要纳税调增,谢谢
预缴税款的时候扣款不明,扣不成功是什么原因?
你好,收到政府专项扶持资金该记入那个科目?
你好,老师,存货到期了报废怎么入账?
员工出差,机票发票有一栏购机票服务费可以抵扣进项税吗?
老师你好,现在不让兼职多家想解除这个办税人员,请问这其他原因必须得上传材料吗?怎么写比较好的?我只能作为职工,不能作为办税人员,现在只能说做一家,要不就得代账挂扣
1、这个冲红部分的申请退税是和税收优惠那个申请退税是在同一个表里填的吗? 2、账务处理上,附加税做税金及附加负数,那月底税金及附加为负数,月末不是要结转吗,那结转之后怎么看到税金及附加还有多少金额未抵扣完?有点懵,转不过弯来,麻烦老师再说详细一点,举个例子,红冲了100万,税费已交,本月销售收入20万,本月附加税分录该怎么做呢
你好1. 都是电子税务局 -一般退抵税管理 - 增值税留抵进项税退税 里面去申请的; 红冲的是误收多缴申报表申请的; 2. 需要的; 月末 把你 负数的税金及附加科目 结转到本年利润去即可
刚有点我说错了,那个退税的税务局不让退税,只让留着抵扣,像这种情况的话,账务处理上有点转不过来,增值税那块还好,主要是附加税,月底税金及附加为负数,结转到本年利润了,但实际上那个负数金额应为留抵的金额,结转到本年利润那不是看不出到底还有多少附加税未抵扣?
你好1. 你留底抵扣; 你挂在未交增值税借方挂着即可; 以后慢慢抵减 ; 税费 附加税 体现在 借方挂着以后抵减即可
哦,就是说留底抵扣,税金及附加也是转到未交增值税借方是吗?
你好; 增值税做未交增值税借方挂着; 附加税做 ;应交税费- 应交城建税 等科目挂着借方留底
好的,谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好;