同学,你好,如果是小规模,你申报的时候,把开票的收入减了就行了,进行申报,如果是一般纳税人,未开票写负数,开票写正数,一正一负就冲平了,如果你申报的小于零了,只能去大厅做申报。
请问一下八月做了一笔未开票收入,预交了增值税,这个月账上是直接冲红那笔未开票收入吗?
请问一下,8月份做了未开票收入预申报了缴纳增值税,且八月款已收。这个月开票了,申报一个销项负数,这笔销项负数要如何入账呢?
本月开红字发票红冲上月收入,上月做的 借:转出未交增值税 贷: 未交增值税 这一笔分录也需要负数冲回吗
老师您好,请问一下,银行收到一笔费用,未给他们开票,报增值税的时候直接未开票收入申报了,做账的时候这笔要如何入账?
想问一下,上个月一笔款没到,账上做了应收账款。增值税填报未开具发票这行,那这个月款收回来了,票开了。增值税如何填报
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
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我的意思是账务处理,凭证处理
同学,你好,红冲之前的分录,再重新做一笔就可以了。