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老师你好 上月开了红字信息表 未收到红票 上月做账 借:应付账款~红字信息表 贷:应交税费~进项税额转出 本月还未申报 已作废上月这张红字信息表 本月是否直接按原分录负数冲回 然后在申报上月报表时 在进项税额转出中扣除这笔

2022-09-09 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 10:18

你好;    你一开始收到  蓝字发票的时候怎么做账的; 你没有做到成本费用去吗 ? 我好判断  

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快账用户3298 追问 2022-09-09 10:21

负数 借:库存商品 贷:应付账款~暂估

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快账用户3298 追问 2022-09-09 10:22

负数 借:应付账款~暂估 贷:应付账款~货款

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快账用户3298 追问 2022-09-09 10:23

我们公司把税分开核算了 因为只收到红字信息表还没有收到红票

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快账用户3298 追问 2022-09-09 10:23

我这边就是针对收到红字信息表做了一个结转

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:25

 你好;   借库存商品 贷进项税转出; 收到红字发票 ; 借应付账款贷 库存商品; 这样来做账   

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你好;    你一开始收到  蓝字发票的时候怎么做账的; 你没有做到成本费用去吗 ? 我好判断  
2022-09-09
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好,红字信息表是在几月份开的?是11月份儿吗?
2023-11-13
你好 现在不用做,等收到发票再做就可以了。
2020-09-13
你好,需要做进项转出的,借应付账款贷,库存商品贷,应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-11-05
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