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老师问一下,我有一个问题,就是我们有个员工他工伤有出险了,实际费用公账支付給他1400元,然后保险公司理赔入账2000元,这个600元的差额我应该怎么做账了?

2023-05-08 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 13:25

你们单位自己留存吗?如果是的话,营业外收入。

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快账用户4324 追问 2023-05-08 13:26

老师只能做税前收入吗?还有没有可以做其他科目?

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齐红老师 解答 2023-05-08 13:31

对的,是的,你们自己留存,只有这一种方法。

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快账用户4324 追问 2023-05-08 13:33

哦,老师,那附件放什么单据?

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齐红老师 解答 2023-05-08 13:33

银行回单是可以的。

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相关问题讨论
你们单位自己留存吗?如果是的话,营业外收入。
2023-05-08
你好 公司垫付,借:其他应收款 11146.07,贷:银行存款 11146.07 保险公司赔了14805.75元,冲账余3659.68元不给员工,借:银行存款 14805.75,贷:其他应收款 11146.07,营业外收入  3659.68
2021-12-10
你好;    借其他应收款-保险公司  ;贷银行存款 ;  借银行存款贷其他应收款 ;营业外收入   
2022-12-15
你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
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