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老师,请问公司的公账,收到员工工伤保险赔偿,我应该怎么做账。借:银行存款,贷:其他应付款-某员工吗?现在这个工伤所有的费用,都是我们现金支付出去了。

2024-01-18 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 11:29

你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款

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快账用户2021 追问 2024-01-18 11:30

老师,问题,现在这笔款,肯定不会从公账,再支付给员工个人了。员工现在的费用,我们已经全部现金支付了

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齐红老师 解答 2024-01-18 11:34

你好,付款时: 借  其他应付款-某员工    管理费用-福利费   (多付差额) 贷:银行存款 其他收款(垫付) 营业外收入(少付)

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你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
同学你好!后期支付给员工   做反向分录  就可以了
2021-02-24
一样的计入管理费用-福利费
2024-10-11
是员工报销的费用,对吗?还是要给员工的,对吗?
2024-04-17
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
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