晚上好啊, 负300多万不就是借方,是的。那华美公司给我们钱里,咋不冲 应付账款 -华美公司 啊
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师你好:我公司是中间商购买的挂车直接没回公司就卖给别人了,我付款时凭证直接:借:应付账款 -华美公司10万 贷:银行存款 -建行 10万 最后年末应付账款贷方累计-300多万 负300多万不就是借方吗?对年末资产负债表没有影响吧?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
小规模广告公司,购买切纸机6800元,收到发票后,计入到哪个科目比较合适?
小规模物流公司内部只有俩辆车,业务多就从个人雇车拉运了,从公司发雇车费用可以吗?
老师您好,请问一下,一般纳税人公司购入电脑,需要设定净残值吗,比例一般是多少?不设定可以吗?您的建议是什么?谢谢老师
老师!:企业所得税是看利润表还是看资产负债表?利润表有利润,资产负债表是亏损
老师,税务局查了公司2022年的研发费用,材料领用很多,没有特殊收入冲减,但是材料这块我们全额提出掉了,现在又说我们人员工资、折旧费用很多,想要我们减少一点,要怎么操作,不动账、审计报告不变的前提下更改税务报表
你好,请问暂估的应付账款如何冲,会计分录怎么写?
汇算清缴补缴的所得税支付的现金,应该放到现金流量表哪里?可以放到分配利润支付的现金里吗?
原来没有办理个体户营业执照,都是拿个人打款的,现在办了个体户公司,营业执照上是某某公司,银行卡还是原来的卡,这样子打款没事吗 票流这些会一致吗
公司车辆30万,已全部计提折旧,现在因为机头不能用了,自己买了一个1万的机头回来换,旧的机头换下来后放仓库,没处理!账,入维修费还是更新改造?
老师,股东交的生产经营所得,公司记账入哪个科目,营业支出吗?