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老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款

2024-04-23 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 15:43

您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么

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快账用户3554 追问 2024-04-23 15:45

是的,原来挂应付账款20.45万,现在重新定价,按16万,然后我们卖了一台折旧完的旧挖机给对方,抵五万元,实际给对方16万-5万=11万元

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齐红老师 解答 2024-04-23 15:56

已经折旧完的挖机 请问有没有残值?

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快账用户3554 追问 2024-04-23 16:02

有,净残值是46350元

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:15

挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 其他应付款 贷 固定资产清理 借 营业外支出 贷 固定资产清理

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:16

挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 应付账款 贷 固定资产清理 借 营业外支出 贷 固定资产清理

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:17

两台二手自卸车 借 固定资产 -4.5 贷 应付账款 16-20.45=-4.5 然后把多计提的折旧金额红冲 然后付款 借 应付账款 贷 银行存款

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快账用户3554 追问 2024-04-23 16:23

老师挖机那里为啥有应付账款,挖机的钱已经付完了的,残值是43650,我们可以抵50000,不是营业外收入6350元吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:30

借 应付账款 不是挖机可以抵应付账款5万么?

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快账用户3554 追问 2024-04-23 16:32

哦哦,那营业外支出是指哪一笔钱

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:34

您是卖盈利了 应该是营业外收入哈 我手机翻来翻去有时候糊涂了 对不起 挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 应付账款 贷 固定资产清理 借 固定资产清理 贷 营业外收入

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快账用户3554 追问 2024-04-23 16:47

哦哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:47

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您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
2024-03-20
你好老师,
2022-06-27
要解决“其他应付款-待转固定资产”科目一直挂账的问题,可以进行如下调账处理: 借:其他应付款-待转固定资产 65,517.25 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 65,517.25 因为之前做账时将可抵扣的进项税计入了“其他应付款-待转固定资产”,现在发票已开齐,需要将其调整到正确的科目“应交税费-应交增值税(进项税额)”中。 同时,建议检查一下之前的会计处理是否正确。在固定资产的相关会计处理中,一般是在预付设备款时,借记“预付账款”等科目,而在达到预定可使用状态暂估入账时并不确认进项税,待收到发票后再借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”。如果之前的会计处理存在差错,也应一并进行更正。
2024-07-17
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