您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2、康华公司于9月初成立,公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下:(1)9月1日,康华美食公司成立,收到所有者转账投资款1000万元。(2)9月3日,以1500万元的价格购进固定资产,其中房屋建筑物1300万元,以银行存款支付500万元,其余款项1月内付清;机器设备200万元,以银行存款转账支付。(3)9月9日-25日,以银行存款20万元,陆续购进餐饮服务所需食品材料。(4)9月15日,向银行借入长期借款900万元,年利率6%,以企业所购房屋产权作为抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚礼和会议等服务,共收到营业收入50万元,款项已存入银行。(6)9月30日,开出支票,转账支付电话费等各项办公费用0.5万元(7)9月30日,支付购买固定资产所欠款项800万元(8)9月30日,盘点当月所购食品材料,库存尚余2万元(9)计算公司员工9月薪酬共计10万元,其中管理人员3万元,厨师和服务人员7万元,下月初支付(10)计算当月应计银行借款利息2.25万元,计入财务费用。(11)计算当月固定资产折旧额共计3万元,计入管理费用。要求:编制该公司9月份的利润表和资产负债表
(1)10月8日,甲公司购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为13万元,另支付安装费2万元,全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态,交付车间使用,采用平均年限法计提折旧。 (2)12月,甲公司某仓库因火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元,其残料估计价值为5万元,残料已办理入库,发生的清理费用2万元,以现金支付,经保险公司核定应赔偿损失150万元,尚未收到赔款。 (3)12月末,甲公司对固定资产进行盘点,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元,损失中应由相关责任人赔偿0.1万元。 1.根据资料(1),计算甲公司购入设备的入账成本; 2.根据资料(1),计算该设备11月计提折旧金额; 3.根据资料(1),编制该设备11月计提折旧的会计分录; 4.根据资料(2),编制甲公司毁损固定资产的会计处理分录; 5.根据资料(3),计算应记入“营业外支出”科目借方的金额是多少万元。
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
2、康华公司于9月初成立,公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下:(1)9月1日,康华美食公司成立,收到所有者转账投资款1000万元。(2)9月3日,以1500万元的价格购进固定资产,其中房屋建筑物1300万元,以银行存款支付500万元,其余款项1月内付清;机器设备200万元,以银行存款转账支付。(3)9月9日-25日,以银行存款20万元,陆续购进餐饮服务所需食品材料。(4)9月15日,向银行借入长期借款900万元,年利率6%,以企业所购房屋产权作为抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚礼和会议等服务,共收到营业收入50万元,款项已存入银行。(6)9月30日,开出支票,转账支付电话费等各项办公费用0.5万元(7)9月30日,支付购买固定资产所欠款项800万元(8)9月30日,盘点当月所购食品材料,库存尚余2万元(9)计算公司员工9月薪酬共计10万元,其中管理人员3万元,厨师和服务人员7万元,下月初支付(10)计算当月应计银行借款利息2.25万元,计入财务费用。(11)计算当月固定资产折旧额共计3万元,计入管理费用。要求:编制该公司9月份的利润表和资产负债表
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
自己公户给自己同名公户转钱,一收一付可以不录回单入账吗?
老师,充值赠送,充值方和赠送放分录怎么做?
新成立公司,12末装修人工费付了9w,计入了长期待摊费用,3月份又买的装修材料,怎么做分录
做产品使用的模具是做固定资产还是费用嘞?
新成立公司12月装修费转入的长期待摊费用,一月的摊销吗怎么摊销做分录,12月份摊销吗
肖妈?这个怎么区分,银行和对账
建筑业,对公前后积累,发了100万工资给100个个人,,,那么可以最后汇总起来由一个包公头代开个人劳务发票啥的回来吗?
老师,我们2024年开出的专用发票的备注信息填错了,我们2025年红冲2024年的销售发票,然后重开相同金额的蓝字发票,2025年怎么做账?
办公家具,记账做管理费用办公费吗
公司去年用知识产权入资了1000万,需要交什么税,除了实收资本的印花税?
是的,原来挂应付账款20.45万,现在重新定价,按16万,然后我们卖了一台折旧完的旧挖机给对方,抵五万元,实际给对方16万-5万=11万元
已经折旧完的挖机 请问有没有残值?
有,净残值是46350元
挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 其他应付款 贷 固定资产清理 借 营业外支出 贷 固定资产清理
挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 应付账款 贷 固定资产清理 借 营业外支出 贷 固定资产清理
两台二手自卸车 借 固定资产 -4.5 贷 应付账款 16-20.45=-4.5 然后把多计提的折旧金额红冲 然后付款 借 应付账款 贷 银行存款
老师挖机那里为啥有应付账款,挖机的钱已经付完了的,残值是43650,我们可以抵50000,不是营业外收入6350元吗
借 应付账款 不是挖机可以抵应付账款5万么?
哦哦,那营业外支出是指哪一笔钱
您是卖盈利了 应该是营业外收入哈 我手机翻来翻去有时候糊涂了 对不起 挖机 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 应付账款 贷 固定资产清理 借 固定资产清理 贷 营业外收入
哦哦,好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问