如果是整张,要全部勾选抵扣,但可以做进项转出4000,只抵扣8000
一张进项发票税额金额较大,能不能只抵扣其中一部分,剩余的下个月再抵扣,我的需求就是想交增值税税,如果抵扣完就不能交增值税了
老师,一般纳税人收到进项专票,专票税额可以抵扣,不含税金额能抵扣成本进项吗?比如,收到一张专票,不含税10000,含税11300。税金1300元。税金可以抵扣,这不含税的10000元,能作为进项成本票吗?
假如销项税额10000,只有一张进项税12000,能不能部分抵扣8000呢?
电子科技类公司进项专票税额12000,销项票税额8000,请问能全部抵扣不交税吗?还是抵扣一部分,其余部分交税
只有一张进项发票进项税额2000+,一张销项800+,抵扣之后进项比销项多的部分(1100)这部分进项能留到下次用不?
老师,单位是2021年成立的,集体经济组织,我刚入职接手,平时来往业务不多,马上季报了,无从下手,之前的会计都是0申报,我现在要怎么做呢?
请教一下,非常感谢! 题目为什么不是按以下会计分录计算,如果不是,完整的会计分录是怎样的。 借:营业外支出226 贷:主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本100 贷:库存商品100
老师好,增值税申报时,1:如果公司不是差额计税的话,附表一是不是直接点击保存,关闭即可,其他按正常操作,对吗?2:如果公司本月免征增值税,主表正常操作,附表一,附表二,减免明显表三个表都只要点击保存,然后关闭即可,是吗?当然后面是要点击申报,需要缴费时再点击缴费,是这样吗老师,谢谢!
老师。账上待认证的发票有200多万,但是前一任会计没有交接那个待认证的发票给我。我应该怎么找出来?
分公司注册的第一年,属区税务局要求就地缴纳企业所得税的,也是就地汇算的,那么总公司就不需要合并此分公司的数据申报所得税了,汇算也不要合并这个分公司的数据了,因为它自己单独做了汇算了对吗
银行有一笔流水,收付款都是同一个公司名,请问这个怎么做账,怎么写分录呢?
假如一件货物出口价10000元,知道利润率(毛利率)是5%,那这件货物的成本怎么算。另外这个成本是不是应该按不含税价算?
老师好,老板用银行账户付的1500的保险费,但是没看到发票,请问分录怎吗做啊,谢谢
老师好,我公司买了一部手机4900,这个分录怎吗做正确啊?谢谢
已知利润率(毛利率)和售价,成本怎么算。 成本=销售额*(1-利润率) 成本=销售额/(1+利润率) 这两个区别是什么?
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