可以在下个月抵扣的
老师,你好,我公司是一般纳税人,这个月进项票税额大于销项税额,进项税额留了一部分到下个月,做账的时候只有一张票,这张分两次抵扣的票该怎么入账做凭证,谢谢
老师我这次进项税额抵扣完后有点多哦,这月销项税额3293.72,进项一张进票就7526.2,抵完后多4232.48元,这留底税这么多,下月我把他全部抵完有没有关系的?
假如销项税额10000,只有一张进项税12000,能不能部分抵扣8000呢?
进项比销项大,报税多出来的哪部分进项税留到下个月或以后和之后的进项税加一块继续抵扣吗?
有一张较大额的进项发票该怎么处理?进项税额可以留部分后期可以抵扣吗?比如这张发票进项税额10万,本期抵扣9万,剩一万结转留下个月抵扣?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
因为预算有的超标,然后需要进行调整,但我们老师说调预算税金现在是3%,预算的时候是6%,也得调这句,我不太懂,那经费决算的时候,税金应该是多少?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,做未开票收入要注意哪些?比如公账收款的,现金收款的!
公司交了车船税需要计提吗?怎么做账?有滞纳金怎么做账?
这个月认证了可以只抵扣一部分,然后剩下的还可以留到下个月再继续抵扣
是的,留底的税下个月可以继续抵扣