你好; 你调整了什么数据的; 在什么时候月份去改的; 正常季报和年报的数据 要一致的
老师这样的,做汇算清缴和申报,是不是不用报报表,年报和12月报表因调整对不上也没事?
这段话啥意思,都已经做完汇算清缴了,还怎么调整报告年度会计报表的收入和成本呢,报表都已经对外报出了啊,不应该是调整本年度报表吗
你好,我做汇算清缴之前提示要申报年度报表,我这个年度报表是报汇算清缴调整前的数据还是报调整后的数据呀?我这年报能和预缴季度所得税的时候提交的报表不一致吗?
老师汇算清缴前如果对22年的账发现有不对,已经做了调整,再汇算清缴提报的报表是不是和季报的时候提报的报表不一致啊,这样行不行呢
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
我发现2022年他的费用数不对,多记了费用是小规模,我就改了
2022年12月份的费用
请问这个怎么办呢老师,怎么在调回来呢,他是亏损的
你好; 你是反结账22年里面去改的; 还是直接23年做的分类调整的
我是反结账去改的老师,不知道怎么从23年怎么改呢
你好; 那你 12月去改的; 你4季度 修改下报表和 申报表;然后再 按修改后的数据 报年报即可
去哪里修改呢老师,23面1季度的需要修改吗
你好; 1季度 期初会变动的; 到时 报表 负债表期初会变动; 去大厅税务局改哈 ’
1季度的要到大厅去改吗,不能在网上改了吗
你好; 1. 4季度去大厅改 ; 1季度 在申报系统改 (一般可以改的; 改不了还是要去大厅的 )