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暂估成本入账,汇缴前收到发票,账务处理怎么做

2023-04-25 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 12:58

你好,汇缴前收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 

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你好,汇缴前收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023-04-25
你好  把暂估的红冲按发票入账 
2022-01-11
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好,票附到去年的费用凭证下就可以了
2023-04-14
你好,借主营业务成本贷应付账款暂股助的这个吗?
2024-04-03
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
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