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您好,2023年末暂估10万,汇算清缴前收到5万发票,怎么做账务处理

2024-06-16 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-16 16:27

您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10 借:未分配利润 5 贷:应付 5 同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。

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快账用户8843 追问 2024-06-16 16:37

2023年年报还要更么

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齐红老师 解答 2024-06-16 16:39

您好,当然需要更正的

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快账用户8843 追问 2024-06-16 16:45

更的话不会有风险么

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齐红老师 解答 2024-06-16 16:46

您好,一点风险也没有,我们是把利润变大了

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快账用户8843 追问 2024-06-16 16:49

噢,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-16 16:52

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~         希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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快账用户8843 追问 2024-06-16 17:07

不更的话是不是也没事

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齐红老师 解答 2024-06-16 17:13

您好,不行的哦,汇缴前没有来发票的,要纳税调增的

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您好,借:未分配利润 -10 贷:应付 -10 借:未分配利润 5 贷:应付 5 同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-06-16
同学你好,暂估的还有5万是没到票还是暂估多了?
2024-07-08
同学你好 十万没有发票的不用再做分录了 直接汇算清缴的时候调增就可以
2023-05-24
你好,回来发票把暂估的红冲再按发票做一笔这个分录就可以了。
2024-03-22
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
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