有错误可以撤销的哈
我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?
我是购买方,8月份开了红字信息表出来,上传了。10月份销售方说金额错误,他们还没有开负数发票出来,他们要求撤销之前的发票信息表从新开过。但是9月份我们申报的时候负数税额自动跳出了,意思是现在我们的税额是负数?还能撤销么?
老师,请教下,红字信息表有没有期限?2016年供应商开的发票,抵扣了,17年3月做了进项转出,我们给他们开了红字信息表,他们到现在没红冲,这个红字信息表还有用吗?他们说他们撤销了红字信息表,但是这个他们能撤回吗?
我们当月开的发票,客户发了个红字信息表,但是我们已经作废了,想找对方撤回红字信息表,对方不撤,说是已经退税什么的,我们应该怎么处理
对方当月开给我们的红字信息表上传了,但是有错误,他那边还能当月撤销掉吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
那操作就是他们对方直接在开票系统里面点个撤销吗
是的,是对方自行撤销的哈