你得具体看涉及调整的科目的明细科目才知道的
老师,8月份我做 借 管理费用 500 销售费用600 贷银行存款1100 12月份我发现错了,管理费用应该是400 销售费用应该500 制造费用是200 请问我这样做分录对吗,更正某年某月凭证 借 管理费用-500 销售费用-600 借管理费用400 销售费用500 制造费用200
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
老师 我看摘要是摊销低值易耗品 借 管理费用 贷 是几个低值易耗品 请问老师这个分录是什么意思呢 老师 我是新入职的 谢谢老师
老师 我是新入职的 我看22年12月 有一张凭证 摘要是调账 借 待摊费用-销售费用-销售代理费 贷 销售费用-销售代理费 请问老师这张凭证的意思是什么呢
老师 我们2023年销售费用超出了收入的5% 我们是房地产开发公司 给销售公司的代理费都记在销售费用里了 我们主任说让把超出部分在24年1月做待摊 请问老师这个待摊分录怎么写呢?谢谢老师
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
老师 我们是房地产开发公司 这个科目就是给房屋中介的销售费用
意思是可能他以前多摊销了,然后做了更正