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老师我想问下就是这个月我们拿留低税抵之前欠的增值税和滞纳金,那这个分录怎么做账?

2023-04-15 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 12:46

你好,你的留底在哪个科目挂着的?

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快账用户1745 追问 2023-04-15 12:48

一般纳税人的,增值税是一直有数,滞纳金还没有做

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齐红老师 解答 2023-04-15 12:49

借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷 应交税费应交增值税转出未交增值税

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你好,你的留底在哪个科目挂着的?
2023-04-15
借:应交税费–应交增值税-进项税额 贷:应交税费–未交增值税 滞纳金计入营业外支出
2024-01-10
您好,这个的话, 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应交税金--未交增值税   然后那个滞纳金的话,做营业外支出
2024-01-08
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
如果增值税欠缴总额小于期末留抵税额,按增值税欠缴总额   借记应交税金--应交增值税(进项税额)科目 (红字) 贷记应交税金--未交增值税科目.    营业外支出(滞纳金)
2020-12-10
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