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老师,汇算清缴时,固定资产折旧原值是填写当年的期初数吗?如果当年既有买入又有卖出固定资产,原值怎么填写啊?

2025-04-07 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 14:46

汇算清缴时,在填报《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080 )时: “资产原值” 的定义:第 1 列 “资产原值” 填报的是纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额,不是单纯的期初数。 当年既有买入又有卖出固定资产时原值的填写方法:应按会计处理中计提折旧的相关资产原值来填写。具体来说,要考虑年初的固定资产原值,再加上当年新买入的固定资产原值,减去当年卖出(处置)的固定资产原值。 比如,企业年初固定资产原值为 100 万元,当年买入一项新设备,入账原值为 20 万元 ,当年又卖出一台旧设备,其原值为 10 万元。那么在汇算清缴填写资产原值时,应填写 100 %2B 20 - 10 = 110 万元。 举例说明账务处理过程: 买入固定资产时: 借:固定资产 200000 贷:银行存款 200000 卖出固定资产时: 首先将固定资产转入清理: 借:固定资产清理 100000 累计折旧(假设已计提折旧金额) 贷:固定资产 100000 然后假设无其他清理费用等,取得处置收入(假设为 80000 元): 借:银行存款 80000 贷:固定资产清理 80000 最后结转清理净损益(这里是损失): 借:资产处置损益 20000 贷:固定资产清理 20000 在填写汇算清缴报表时,就按照上述计算后的 110 万元填写资产原值。

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快账用户2661 追问 2025-04-07 14:49

嗷嗷,明白了,那老师,本年累计折旧,应该是累计折旧贷方数减去借方数,对吧?

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齐红老师 解答 2025-04-07 14:53

同学你好 对的 是这样的

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汇算清缴时,在填报《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080 )时: “资产原值” 的定义:第 1 列 “资产原值” 填报的是纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额,不是单纯的期初数。 当年既有买入又有卖出固定资产时原值的填写方法:应按会计处理中计提折旧的相关资产原值来填写。具体来说,要考虑年初的固定资产原值,再加上当年新买入的固定资产原值,减去当年卖出(处置)的固定资产原值。 比如,企业年初固定资产原值为 100 万元,当年买入一项新设备,入账原值为 20 万元 ,当年又卖出一台旧设备,其原值为 10 万元。那么在汇算清缴填写资产原值时,应填写 100 %2B 20 - 10 = 110 万元。 举例说明账务处理过程: 买入固定资产时: 借:固定资产 200000 贷:银行存款 200000 卖出固定资产时: 首先将固定资产转入清理: 借:固定资产清理 100000 累计折旧(假设已计提折旧金额) 贷:固定资产 100000 然后假设无其他清理费用等,取得处置收入(假设为 80000 元): 借:银行存款 80000 贷:固定资产清理 80000 最后结转清理净损益(这里是损失): 借:资产处置损益 20000 贷:固定资产清理 20000 在填写汇算清缴报表时,就按照上述计算后的 110 万元填写资产原值。
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您好,写期末数的原值
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你好,当时购入的时候有发票吗?如果有的话不需要填写。
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你好,你卖掉的话直接填零就可以了。
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你好,学员,这个就是科目余额表固定资产期末余额的
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