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老师,请问2月发票开错了,但是认证进项税额1万元,然后在3月红冲2月发票,在3月开具正确的发票又认证了。然后在3月转出2月开错的发1万,做进科目 :借方:应交税费-应交增值税-进项税额转出 ,然后这个科目应该转去哪里,平账呢?

2023-04-14 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 21:21

你好同学, 借,应交税费-应交增值税-进项税1 贷,应交税费_认证进项税额1

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快账用户9484 追问 2023-04-14 21:23

不明白,本来这个科目 就是在借方了呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:27

在3月红冲2月发票,贷,应交税费_认证进项税额1 并且开具正确的可以抵扣,借,应交税费-应交增值税-进项税1

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快账用户9484 追问 2023-04-14 21:31

老师,你能写清楚一些吗,看不懂呀,写清楚,写完整的吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:32

2月份 借,管理费用 贷,应交税费_认证进项税额1 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:33

3 月份红冲,并且取得正确的发票抵扣 借,应交税费-应交增值税-进项税1 贷,应交税费_认证进项税额1

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