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老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢

2023-04-14 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 14:49

你好对的 这样是对的 

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快账用户1079 追问 2023-04-14 14:50

没有抵扣的我就一直放在待抵扣里面 抵扣的时候我在转到进项是吧

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齐红老师 解答 2023-04-14 14:54

是这样处理是正确的。

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你好对的 这样是对的 
2023-04-14
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
你好    你是购买方  原来做账分录发来看看 。我看怎么做分录处理   
2021-03-05
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
您好,您的分录是正确的
2023-04-08
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