你好,不需要纳税调整的。
还要请教你一个问题,税法上规定500万以下的固定资产可以一次性扣除,2019年的一辆叉车,我会计上也一次性扣除了,做2019年的汇算清缴的时候才发现,会计上是不允许的,我需要怎么调账
公司买了两辆车 落户在公司作为固定资产,税收政策有一条说是有可以一次性在税钱扣除的么? 那我做账也是一次性计提折旧么
我们买了一辆车,做了一次性加计扣除,但是开了没两个月报废了,账面上也做了固定资产清理。又买了一辆新车,又做了一次性扣除。我的问题是,报废的这辆车做的一次性扣除需要在汇算清缴的时候后进行调增吗?
老师,车辆购置税是计入车的总价是吧?但是7月份购买的新车,车辆购置税老板私付了,车辆购置税都没有入账,这个车在9月被我固定资产一次性扣除了,现在怎么调账
请问老师我们是一般人小型微利的企业,23年购买了一台车,正常折旧的,24年1月又买了一辆车,请问这两个都可以在24年一次抵扣所得税吗。是做账时候直接把折旧都提在一次性提了,进入管理费用,还是正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那我今天做固定资产报废的时候,又转到营业外支出了,这个也没有影响的是吗?是正常的亏损,因为我担心这个不允许这样操作,
你好,你有报废的证明吗?如果有的话可以的。
有的,报废证明出具的,因为还要找保险公司赔款
你好,那索赔的这个需要缴纳增值税的。
好的,明白的,谢谢老师
因为目前只是赔了我们当时修车的18万,其他的还没有收到呢。
你好,那你先别做处理了,要么你就先挂账。
好的,明白了
不用客气,工作愉快